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2012年内审师(CIA)考试辅导:评估内部控制
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内审师考试辅导:银行存款内部控制制度的建
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会计责任和审计责任的比较
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内审师(CIA)考试辅导:审计工作底稿
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内部控制制度着重于风险控制
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建立销售与收款内部会计控制的要点
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内部审计在公司治理结构中的作用体现
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内部审计机构的组织方式
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国外内部审计发展趋势
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企业破产清算审计中的几个问题
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国际内审师考试备考指导六
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内部审计参与风险管理的动因及其运作探讨
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国际内审师考试
综合辅导:2012年第5号审计结果公告发布
2009年第5号:“渤海水污染防治审计调查结果” (二〇〇九年五月二十二日公告) 为了贯彻保护环境的基本国策,加强海洋水污染防治,促进渤海地区经济社会可持续发...
类型:
国际内审师考试
人气:302
发布:
03-05
2012年内审师考试辅导:内部审计的概念
内部审计的最新定义:内部审计是一种独立、客观的保证工作与咨询活动,它的目的是为组织增加价值并提高组织的运作效率,它采取系统化、规范化的方法对风险管理、控...
类型:
国际内审师考试
人气:674
发布:
03-05
2012年内审师(CIA)考试辅导:评估内部控制
评估内部控制 内部控制的主要目的:财务和经营信息的可靠、完整/经营工作有效率有效果/资产得到保护/组织的行为和决定遵守相关的法律、规定和合同 控制措施的种...
类型:
国际内审师考试
人气:579
发布:
03-05
内审师考试辅导:内部控制的固有限制
历年来,有许多审计专业论文阐述了在商业体系中建立完善有效的内部控制系统的必要性和优点。对公司的财务人员、经理和审计人员(包括内审和外审)的必要培训中一般...
类型:
国际内审师考试
人气:777
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03-14
内部控制制度着重于风险控制
没有内部控制是万万不能的 建设与实施企业内控标准体系,是促进我国企业防范重大风险、实现可持续发展战略的必然要求。伴随着我国企业的迅猛发展,各种潜在的风险...
类型:
国际内审师考试
人气:932
发布:
03-14
荷兰海关内部控制与内部审计经验及借鉴
荷兰海关隶属于荷兰财政部,全称为“税务海关署”,下设内部审计部门,直接受署长领导,具有较强的独立性。业务范围涵盖各个方面,但最主要是对内部控制的健全性、...
类型:
国际内审师考试
人气:727
发布:
03-14
内审师考试辅导:财务报表比率分析框架
财务报表是一个完整的报告体系,综合反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。它包括资产负债表、利润表、现金流量表及相关附表。其中,资产负债表汇总了公司在...
类型:
国际内审师考试
人气:550
发布:
03-14
内审师考试辅导:银行存款内部控制制度的建立
银行存款的内部控制制度就是指企、事业单位为维护银行存款的完整性,确保会计记录的正确性和可靠性而对银行存款进行的结算、稽核等自我调节和监督。 内部控制制度...
类型:
国际内审师考试
人气:983
发布:
03-14
内审师考试辅导:浅谈餐饮企业成本控制的要点
餐饮企业的运作与经营除了有其特殊性之外,也有与其他服务企业相同的方面,同样要进入经营市场,同样要参与经营竞争。而面对日益激烈的市场竞争,餐饮企业要提高效...
类型:
国际内审师考试
人气:669
发布:
03-14
内审师考试辅导:企业改制与审计风险
国有企业改制上市中的许多不良问题若反映在会计报表上,往往会使审计风险加大 在年度会计报表审计实务中,注册会计师会经常遇到国有企业改制上市过程中的许多不...
类型:
国际内审师考试
人气:257
发布:
03-14
内审师考试辅导:内部审计如何为企业实现增值
大多数业内人士都赞同在企业内部施行标准操作程序(StandardOperatingProcedures,SOPs)来定义“最佳实务(BestPractices)”,将其在企业内部以制度形式固定下来并最终...
类型:
国际内审师考试
人气:334
发布:
03-14
企业货币资金内部控制制度的建立和完善
货币资金是企业流动性较强、控制难度较高的资产。货币资金失去有效控制是中小企业普遍存在的问题,而大多数贪污、受贿、诈骗、挪用公款等违法乱纪行为都与之相关。...
类型:
国际内审师考试
人气:183
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03-14
内审师考试辅导:有效控制应收账款的方法
第一,应收账款的内部控制是否健全有效。有效的内部控制应包括以下几个方面: (1)业务部门根据订货单,经过审核后,编制销货通知单。 (2)信用部门根据销货通...
类型:
国际内审师考试
人气:785
发布:
03-14
内审师考试辅导:企业内部会计控制的点线面
目前,越来越多的企业推行了内部会计控制,有的取得了明显成效。不可否认的是,为数不少的企业对内部会计控制期望值很高,而实施结果却差强人意。造成这种情况的原...
类型:
国际内审师考试
人气:533
发布:
03-14
内部审计在公司治理结构中的职能分析
内部审计的职能是指内部审计客观具有的功能,是内部审计内在的本质属性,它随着社会经济责任的扩展和公司内部经营管理的需要逐步演变和发展。笔者认为,内部审计在...
类型:
国际内审师考试
人气:285
发布:
03-14
内部审计在公司治理结构中的作用体现
现代企业的目标应该是创导效益和防范风险。价值最大化是一个成功企业的不懈追求,而防范和化解各种风险又是企业可持续发展的必然要求。为达到这两个目标,内部审计...
类型:
国际内审师考试
人气:882
发布:
03-14
内部审计公司治理功能发挥的探索与策略
我国的企业内部审计经过一段时期的发展,取得了一定成绩,但也存在诸多问题,如内部审计机构不健全,职业化程度不高等。内部审计的目的是要提高公司治理的效率与治...
类型:
国际内审师考试
人气:394
发布:
03-14
内部审计与公司治理的互动机理
广义的“公司治理”,是指股东和其他利益相关者对经营者的一种监督和制衡机制,即通过建立一套包括正式与非正式的、内部与外部的制度和机制来协调企业与所有利益相...
类型:
国际内审师考试
人气:478
发布:
03-14
审计人员必备的三种素质
审计监督是法律性、政策性很强的一项综合行政执法行为。这就要求审计人员必须增强工作的适应能力,对每一个审计案件都要做到审得出来、说得明白、写得清晰,确保...
类型:
国际内审师考试
人气:291
发布:
03-14
国外内部审计发展趋势
二十世纪九十年代以后,为适应全球经济运行模式的变化,西方各国有关机构的内部审计也在积极寻求变革,其主要特征是从以检查、评估为主要内容的符合性审计向以增...
类型:
国际内审师考试
人气:874
发布:
03-14
内审师资格考试辅导:经济合同审计
经济合同审计的意义经济合同审计是指由审计部门对经济合同的签订、执行过程和结果进行的审计监督、检查、评价和咨询活动。经济合同审计应当分为合同草签前的审计...
类型:
国际内审师考试
人气:741
发布:
03-14
任期经济责任审计实施办法
第一条为加强对下属各控股子公司的管理和监督,正确评价、界定控股子公司法定代表人或授权代表人、总经理班子成员、财务负责人(以下简称领导人员)的任期经济责任...
类型:
国际内审师考试
人气:384
发布:
03-14
内审师考试辅导:工程审计管理办法
第一章总则 第一条为加强公司基本建设工程与维修工程审计工作,强化公司工程项目的监督与管理,合理确定工程造价,确保工程质量,提高投资效益,实现工程审计工作...
类型:
国际内审师考试
人气:607
发布:
03-14
企业破产清算审计中的几个问题
非破产财产的审计确认和剥离 对破产企业截止破产宣告日财务状况进行审计时,首先要解决的是对企业非破产财产的审计确认和审计剥离。 根据《中华人民共和国企...
类型:
国际内审师考试
人气:836
发布:
03-14
会计责任和审计责任的比较
摘要:审计责任和会计责任是注册会计师审计业务中常用的两个概念,在注册会计师事业迅速发展的今天,进一步分清两者的区别和联系,合理界定各自的责任范围,对于...
类型:
国际内审师考试
人气:980
发布:
03-14
内部审计参与风险管理的动因及其运作探讨
1998年,国际内部审计人员协会(IIA)从世界范围的不同角度对内部审计进行了研究,发表了《内部审计胜任条件框架》。其核心表明,内部审计正向风险管理和风险防范...
类型:
国际内审师考试
人气:797
发布:
03-14
内部审计外部化的几点思考
内部审计在企业的经营管理中处于极其重要而又特殊的地位,内部审计外部化是近年来学术界讨论的热门话题之一。它是指内部审计业务由企业外部的民间审计组织全部或...
类型:
国际内审师考试
人气:609
发布:
03-14
CIA(国际内部审计师)资格考试攻略
参加CIA考试需注意四个方面 第一、在复习各门教材的基础上,要反复阅读和熟悉《内部审计实务标准》,它汇集了内审的实务基本原则。由于CIA考试全部是单选题,且...
类型:
国际内审师考试
人气:644
发布:
03-14
内部审计工作岗位的流程
(一)资产审计 1、货币资金审计 (1)审计目标 证实货币资金余额的存在性、完整性、收付业务的合法性 (2)内部控制系统测试 调查了解货币资金内部控制...
类型:
国际内审师考试
人气:435
发布:
03-14
透视应收账款函证审计步骤
步骤一、严格控制函证过程 为了加强审计工作的独立性,保证函证的可靠性,应做到确保询证函上的名称、地址、金额与函证账户的有关资料一致;函证资料寄出之前,...
类型:
国际内审师考试
人气:419
发布:
03-14
国际内审师考试备考指导六
第一、在复习各门教材的基础上,要反复阅读和熟悉《内部审计实务标准》,它汇集了内审的实务基本原则。由于CIA考试全部是单选题,且很少有死记硬背的内容,大多是...
类型:
国际内审师考试
人气:834
发布:
03-14
国际内审师考试备考指导五
1.由于国内介绍CIA的书籍很少,我还是借助互联网似乎无穷无尽的资源,展开了新一轮的搜索,我找到不少培训网址,最终,我确定以内审网及内审网的中审论坛为基地,...
类型:
国际内审师考试
人气:484
发布:
03-14
国际内审师考试备考指导四
总体上,CIA认证考试新大纲将内部审计活动的理论和实践更加紧密的结合起来,内部审计理论更趋于成熟,CIAwww.jiaoxue51.com纲的知识体系趋于完善、合理。具体分析...
类型:
国际内审师考试
人气:672
发布:
03-14
对CIA考试的看法和评价
中华人民共和国审计署李金华审计长、刘鹤章副审计长、中国内部审计学会郑力会长、广东省审汁厅曾寿喜厅长、中山大学管理学院顾宝炎教授等有关领导和专家,国际内部...
类型:
国际内审师考试
人气:600
发布:
03-14
公司财务管理中的道德审计制度设计
摘 要:近几年来国内外发生的多起会计审计所引起的企业经营风险事件,引发了人们对公司财务管理中审计信息真实性的思考,以及对道德审计约束会计、审计行为的越轨...
类型:
国际内审师考试
人气:787
发布:
03-14
内审师(CIA)考试辅导:全面质量管理
概念:是将质量视为同生产、销售同等重要的职能。它是组织各个方面对质量的持续改进,其指导哲学就是要做就要做正确的,包括:员工培训和受权、提倡团队工作、过程...
类型:
国际内审师考试
人气:289
发布:
03-14
内部审计情景案例:已结算工程款,事后审计核减如何追讨
某地产公司的工程决算,除小型零星合同由审计部造价审计师审核外,其余全部外包给一些知名造价事务所进行。该公司审计总监前期参加了一个培训,了解到工程款决算审...
类型:
国际内审师考试
人气:199
发布:
03-14
案例讨论:如何发挥内审作用以及如何规避职业风险
A是我的好朋友,一所著名财经大学本科毕业(在如今学历的追风潮中,本科学历貌似有点低),今年7月毕业满三年。 A大四就在事务所实习,毕业后一直在事务所,直到去...
类型:
国际内审师考试
人气:656
发布:
03-14
内审师(CIA)考试辅导:审计工作底稿
作用: 1、为内部审计报告提供主要一句 2、帮助进行审计计划的指定、执行和审查 3、用文件说明审计的目的是否达到 4、便于第三方审查 5、为评价内部审计部门的...
类型:
国际内审师考试
人气:969
发布:
03-14
内审师(CIA)考试辅导:股本与投入资本的审计
在审计股本与股票溢价时,有以下四点值得关注: 1、现存的股票交易都已入账(完整性); 2、所记录的股票交易存在并被准确入账(存在性与准确性): 3、股票被准...
类型:
国际内审师考试
人气:124
发布:
03-14
内审师(CIA)辅导:解决问题及评价审计证据
审计证据:内审时在实施审计过程中手机的,为审计结论和审计建议提供支持的心细。 1.1按证据来源分类:内部证据(员工记录卡)/内外证据(被审计单位签发的支票)...
类型:
国际内审师考试
人气:143
发布:
03-14
组织目标,组织结构和组织战略及战略分析
2.1目标管理 假设条件:目标必须被认为是可行的。特点:强调参与/重在激励 四要素:目标明确(可检验/可衡量)——参与决策(上下级参与制定目标,并对如何衡量...
类型:
国际内审师考试
人气:782
发布:
03-14
内审师(CIA)考试辅导:系统开发获得和维护
1.系统开发生命周期法(系统、规范、严密)/(快速)原型法(不断修改直至满意,缺点,不系统,不正规) 2.系统开发的主要活动:系统分析——系统设计——系统编程...
类型:
国际内审师考试
人气:694
发布:
03-14
内审师(CIA):统计变量与样本量的关系
1、当总体量增加师,样本量增加,但不是成比例增加。当总体量超过5000个单位时,对样本量影响很小 2、当总体离差增大时,样本量增加。且增加倍数与离差的增加成平...
类型:
国际内审师考试
人气:252
发布:
03-14
CIA:内部控制对应付票据的四项重要控制
1、新票据的发行须经适当批准。批准新票据发行的职责应归于董事会或高层经理。一般,借款协议需要两名适当级别的经理的签字。贷款的金额、利率、偿还期和抵押资产都...
类型:
国际内审师考试
人气:330
发布:
03-14
内审师(CIA)考试辅导:内控自评的组织形式
第一、举办协调小组研讨班; 第二、开展调查; 第三、举行管理人员分析会。 通常这三种形式是综合运用的。 协调小组研讨班 研讨班由各业务部门或职能部门不同...
类型:
国际内审师考试
人气:525
发布:
03-14
CIA考试辅导:从控制角度来看信息系统构成
1、一般控制:管理控制/系统实施控制/运行控制/软件控制/硬件控制/物理访问控制/逻辑访问控制 2、应用控制:输入控制/处理控制/输出控制 3、保障控制:灾难恢复与...
类型:
国际内审师考试
人气:599
发布:
03-14
内审师考试辅导:控制自我评估的总结
控制的自我评估方式:以研讨会的形式有条理、有依据、重复性的自我评估 控制的自我评估理念 :控制的自我评估的理念是它应成为所有成员的责任;控制过程的人员应...
类型:
国际内审师考试
人气:457
发布:
03-14
内审师考试辅导:控制自评的意义和作用
控制自评的意义和作用 控制自评是管理人员和内部审计师合作评价控制程序有效性的一种方法,又称为控制风险自我评价。 内部审计传统的方法是,通过审计测试发现问...
类型:
国际内审师考试
人气:607
发布:
03-14
内审师考试辅导:确定适当审计目标和范围
确定适当审计目标和范围 一、审计目标 审计目标和审计程序的结合决定了内部审计师的工作范围 根据不同的审计目标可以划分审计的类型 治理程序 对治理程序的审...
类型:
国际内审师考试
人气:260
发布:
03-14
内部审计机构的组织方式
内部审计的组织机构设置,主要有三种情况:第一种是受本单位董事会或董事会所设的审计委员会的领导,内部审计人员不受企业经营管理部门的约束;第二种是受本单位最...
类型:
国际内审师考试
人气:878
发布:
03-14
内审师考试辅导:内部审计机构的职权
根据我国审计署《关于内部审计工作的规定》以及国际内部审计师协会《内部审计从业准则》的有关内容,内部审计机构一般有以下几项主要职权: 1.根据内部审计工作...
类型:
国际内审师考试
人气:298
发布:
03-14
内审师辅导:内部审计机构的设置原则
为了充分、有效地发挥内部审计的作用,必须设置内部审计机构,恰当地配备审计人员,并使内部审计机构与审计人员有效地结合。一定的组织和合适的审计人员是开展内部...
类型:
国际内审师考试
人气:621
发布:
03-14
建立成本与费用内部会计控制的要点
成本与费用内部会计控制的要点如下: (1)生产必须依计划进行,领用材料必须办理领料手续。 (2)只有依据计划部门下达的“生产通知单”,仓储部门才能发料。 ...
类型:
国际内审师考试
人气:867
发布:
03-14
建立销售与收款内部会计控制的要点
销售与收款内部会计控制的要点如下: (1)销售业务通常应包括接受订单、批准赊销、开具发货票、仓库发货、发运、确认销售与记录应收账款、催收货款等环节。销售业...
类型:
国际内审师考试
人气:895
发布:
03-14
建立采购与付款内部会计控制要点
采购与付款内部会计控制的要点如下: (1)采购业务必须经过请购、批准、订货(或采购)、验收、货款结算等环节。采购业务的全过程不得由一个部门完全办理,相关部...
类型:
国际内审师考试
人气:422
发布:
03-14
如何建立货币资金内部会计控制
货币资金内部控制通常包括支付程序、现金管理、银行存款与支票管理、监督检查等内容。 1、支付程序 应该要求单位内部各部门必须按照下列程序办理货币资金支付业...
类型:
国际内审师考试
人气:781
发布:
03-14
公司治理结构下的内部会计控制
一、 公司治理结构与内部会计控制 公司治理结构是现代公司制的核心。公司制使所有权与经营权相分离,在这种分离的基础上,经营者有可能利用私人信息的优势谋取...
类型:
国际内审师考试
人气:362
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03-14
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